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京沪处积极参加集团公司内部审计业务培训班

2020-04-22 11:38   作者: 来源:审计科

为全面提升内部审计人员业务素质和专业技能,集团公司组织了内部审计第一期培训班,处领导刘彦光和李俊国全程参加培训,得到了集团领导的赞许

培训班听取了河北经贸大学王砚书教授,对审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、分析程序等审计程序的规范讲解。

大家一致认为,王教授的讲解深入浅出,生动活泼,引人入胜。以风险为导向,结合实际案例,分析了内部审计中经常发现的问题,以及在内部审计中如何综合利用各种审计方法和手段,发现和追踪问题线索,调查取证最终提示问题。王教授多次强调,财务审计人员应当保持“诚信为本、操守为重、坚持准则、不做假账”的职业准则,坚持底线思维,善于沟通,热爱本职工作,勤奋学习,当好单位的“保健医生”。

此次内审培训恰逢集团公司改制关键时段,不仅为公司审计财务人员更新了业务知识,促进业务技能的提升,更重要的是让我们开拓视野,拓展思维,对企业改制后的相关工作将起到积极的指引作用。

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